为更好服务rb88打造“一核三柱”商业产业集团总体目标,不断提升集团系统内部审计人员的专业技能与实务操作能力,日前,2025年度集团系统内审人员后续教育培训暨季度内审工作例会召开,集团总审计师倪畅出席。
倪畅指出,集团内审工作要服务集团战略全局,以赋能企业改革发展作为审计工作重点,进一步“统一认识、统一思想、统一标准”,着力锻造一支复合型的审计专业队伍。一要紧扣集团“一核三柱”主业布局,重点关注主营业务收入提升、IT投入效能等核心课题;二要聚焦下属企业风控体系建设和执行情况、关键业务以及重点领域风险情况,不断夯实内部审计作为“第三道防线”的责任;三要加强IT审计、金融业务审计等专业人才培养,通过“以干代学”提升团队综合协调与业务研判能力。
此次培训聚焦审计专业能力提升,市审计局专家法规处胡灵洁副处长受邀以“内部审计质量控制”为题,结合审计实践案例,系统解读审计质量控制要点与实操规范,为参训人员筑牢审计工作质量“生命线”。上海证券资产管理部门与审计部门共同授课,围绕REITS、类REITS、Pre-REITS三类金融产品,重点解析此类金融工作在资产盘活、资本运作中的审计关注重点和审计风险点,助力参训人员拓宽金融领域审计视野。授课专家老师结合政策要求与实操经验逐一解答参训人员提问,有效打通理论知识与工作实践的衔接堵点。
集团审计风控中心高级总监李峰围绕内部审计制度修订、年度审计项目计划制定等内容,介绍了集团内审集中管理进展情况和下一步计划实施的重点工作,对审计条线的主要任务和集团近期招投标领域整治工作作了重点介绍和布置。
联华股份、rb88股份、上海证券、物贸股份的内审部门负责人分别就各自企业内审工作职能和审计成果等方面作分享汇报。
(供稿:张云柯)